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名称: | 中共湛江市委机构编制委员会办公室2019年部门预算及说明公开 | ||
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中共湛江市委机构编制委员会办公室2019年部门预算及说明公开
2019-02-12 字体: 大 中 小
2019年
中共湛江市委机构编制委员会办公室
(湛江市委编办) 部门预算
目 录
第一部分 湛江市编办 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 湛江市编办2019 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 湛江市编办2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江市编办 概况
一、主要职责
1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制地方规范性文件,拟订机构编制有关政策,统一管理全市党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。
2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核市直机关和县(市、区)机构改革方案,指导县(市、区)、乡镇(街道)、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.管理市直机关及其垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数,审核各县(市、区)直机关的机构设置与调整,分配县(市、区)、乡镇(街道)行政编制总额。
4.协调市直机关之间、市直机关与县(市、区)之间的职责分工。
5.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,管理市属事业单位的任务配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数,对市以下承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向省上报,组织制定事业单位的全市性机构编制管理办法,指导县(市、区)、乡镇(街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
6.负责市直机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作。
7.监督检查市以下各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
8.负责市直事业单位登记管理工作,指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。
9.承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
10.承担市直机关及参照公务员法管理单位非领导职数核定职责。
11.加强全市机关事业单位人员调配工作的管理。
12.加强推进行政管理体制改革的职责。
二、部门预算构成
市编办设4个内设机构,1个直属行政单位,分别是:综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科以及湛江市事业单位登记管理局(市委编办直属行政单位,正科级)。
市编办编制数36名,其中:编办机关行政编制26名,行政执法专项编制5名,后勤服务人员数5名。现有财政供养40名,其中在职人员34名,离退休人员6名。
本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。
第二部分 湛江市编办2019 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 814.90 | 一、一般公共服务支出 | 663.50 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 80.79 | ||
九、卫生健康支出 | 23.57 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.04 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 814.90 | 本年支出合计 | 814.90 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 814.90 | 支出总计 | 814.90 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||||||||||||||
收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 814.90 | 814.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 663.50 | 663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 663.50 | 663.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 197.90 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 465.60 | 465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表3 | ||||||||
支出总体情况表 | ||||||||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 814.90 | 617.00 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 663.50 | 465.60 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 663.50 | 465.60 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 465.60 | 465.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 197.90 | 0 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 80.79 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 814.90 | 一、一般公共服务支出 | 663.50 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 80.79 | ||
九、卫生健康支出 | 23.57 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.04 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 814.90 | 本年支出合计 | 814.90 |
二十三、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计 | 814.90 | 支出总计 | 814.90 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 814.90 | 617.00 | 197.90 |
[201]一般公共服务支出 | 663.50 | 465.60 | 197.90 |
[20110]人力资源事务 | 663.50 | 465.60 | 197.90 |
[2011001]行政运行(人力资源事务) | 465.60 | 465.60 | 0.00 |
[2011099]其他人力资源事务支出 | 197.90 | 0 | 197.90 |
[208]社会保障和就业支出 | 80.79 | 80.79 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 80.79 | 80.79 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 17.57 | 17.57 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.22 | 63.22 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 23.57 | 23.57 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 47.04 | 47.04 | 0.00 |
注:
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) | ||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 617.00 | |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 533.85 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 123.97 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 208.22 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 10.33 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 63.22 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 20.81 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.76 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 47.04 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 57.50 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 65.88 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.90 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 3.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 3.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.00 |
[30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 0.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 2.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.40 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 21.58 |
[30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 6.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 17.27 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 6.20 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.19 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 10.88 |
注:
表7 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表8 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称: 湛江市机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 如部门无政府性基金预算支出,则本表以空表形式公开,并备注说明‘本级无政府性基金预算支出。
备注说明:本级无政府性基金预算支出.
第三部分 湛江市编办2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 814.9 万元,比上年 增加8.45 万元, 增长1.05 %,主要原因是 2019年人员经费增加 ;支出预算 814.9 万元,比上年 增加8.45 万元, 增长1.05 %,主要原因是 2019年人员经费增加 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.48 万元,比上年 减少0.44 万元, 下降4.93 %,主要原因是 严格执行中央“八项规定”,严控“三公”经费开支,各项经费适当压减 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 本单位没有因公出国(境)任务 ;公务用车购置及运行费 5.02 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.02 万元),比上年 减少0.26 万元, 下降4.92 %,主要原因是 严格执行中央“八项规定”,严控公务用车运行维护费开支) ;公务接待费 3.46 万元,比上年 减少0.18 万元, 下降4.95 %,主要原因是 严格执行中央“八项规定”,严控公务接待费开支 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公费2万元、印刷费2万元、邮电费3.6万元、差旅费2万元、会议费3万元、培训费2万元、手续费1万元、日常维修费3万元、劳务费2万元、水电费6万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费4.4万元、公务接待费2万元以及其他费用6万元等。2019 年,本部门机关运行经费安排 44.00 万元, 比上年 减少10.00 万元, 下降18.52 %,主要原因是 根据有关规定,个人通讯费暂停发放及在职人员减少。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 1 月 31 日,本部门固定资产金额 201.94 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元,主要是 购置办公设备、办公桌椅 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
0 | 0 | 0 |
…… | …… | …… |
注:我办2019年没有重点项目预算内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
十一、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十二、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。